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审计署关于内部审计工作的规定
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中华人民共和国审计法
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模塑科技(000700)内部审计制度
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企业财务通则
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株洲市建设项目审计监督办法
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河北省内部审计规定
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《审计机关分析性复核准则》
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《中华人民共和国审计法》(2006年修订)
行政公告
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地方金融企业纳入国资监管
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国资委将对央企资本预算执行进行检查或审计
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全过程跟踪审计民生专项资金
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审计法修订系列解读之四
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减轻年检企业的财务审计负担
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国务院批转相关单位关于制止向企业推派的情况和意见的通知
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审计署关于贯彻落实中央促进经济发展政策措施的通知
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吉安县审计局“五加强”确保厉行节约落到实处
政策解读
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审计促瑞安首征出地出让滞纳金
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中央支农专项资金使用效益良好
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就企业新旧财务制度政策解读
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谈政府投资项目的绩效审计
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搞好固定资产投资审计的几点看法
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上市公司审计委员会的有效性研究
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解读《民间非营利组织会计制度》
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中国审计制度和演变和发展概况如何?
审计文苑
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浅析行政事业单位内部审计
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施工企业风险导向内部审计探讨
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浅谈内部审计与公司治理
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深化预算执行审计的几点思考
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商业银行内部控制低效的成因及模式重构
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信息化环境下内部审计如何走出困境
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绩效审计刍议
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浅谈企业内部控制的难点和对策
地方法规
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通化市政府投资项目审计办法
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临沂经责审计查处问题资金1.4亿元
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社会中介审计应注重防范审计风险
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江苏省审计机关审计结果公告暂行办法
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安徽省乡镇审计暂行规定
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湖南省国资委监管企业财务决算审计工作规则
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长阳土家族自治县领导干部经济责任审计
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江苏省国有企业法定代表人任期经济责任审计条例
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深化金融审计服务金融监管
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银行承况汇票的审计方法
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内审普查后对基层内审的思考
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浅谈内审在保险行业中的作用
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投资体制变革与审计应对
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土建预算审计中常用五法
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浅议企业内部控制环境优化
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信息系统审计坚持三方面结合